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商務(wù)部 2023 年部門預(yù)算

中國政府采購招標網(wǎng)(www.ayear.com.cn) 第【55687】號 發(fā)布時間:2023年03月29日

所在地區(qū): 北京
所屬行業(yè): 其它
項目內(nèi)容:
 商務(wù)部 2023 年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 商務(wù)部的主要職能
二、 商務(wù)部部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023 年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
第三部分 2023 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
1
第一部分 部門概況
一、商務(wù)部的主要職能
(一)擬訂國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政
策,起草國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外援助、對外投資和對
外經(jīng)濟合作的法律法規(guī)草案及制定部門規(guī)章,提出我國經(jīng)濟
貿(mào)易法規(guī)之間及其與國際經(jīng)貿(mào)條約、協(xié)定之間的銜接意見,
研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢
和流通體制改革并提出建議。
(二)負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導流通企業(yè)改革、
商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的
政策建議,推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物
流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(三)擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研
究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策,指導大宗
產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工
作,推進農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工
程。
(四)承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責
任,擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,推動商務(wù)領(lǐng)域信
用建設(shè),指導商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺,
2
按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
(五)承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資
料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急
管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商
品價格信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導,按分工負責重要消
費品儲備管理和市場調(diào)控工作,按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進
行監(jiān)督管理。
(六)負責制定進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出
口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策
措施,組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總
量計劃,會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品,指導貿(mào)易促進
活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
(七)擬訂并執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵
技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策,推進進出口貿(mào)易標準化
工作,依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的
工作,依法頒發(fā)防擴散等與國家安全相關(guān)的進出口許可證
件。
(八)牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,會
同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策
并組織實施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
(九)擬訂我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合
作戰(zhàn)略和政策,牽頭負責多雙邊經(jīng)貿(mào)對外談判,協(xié)調(diào)談判意
3
見并簽署和監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)文件,建立多雙邊政府間經(jīng)濟和貿(mào)
易聯(lián)系機制并組織相關(guān)工作,處理國別(地區(qū))經(jīng)貿(mào)關(guān)系中
的重要事務(wù),管理同未建交國家的經(jīng)貿(mào)活動,根據(jù)授權(quán)代表
我國政府處理與世界貿(mào)易組織的關(guān)系,牽頭承擔我國在世界
貿(mào)易組織框架下的談判和貿(mào)易政策審議、爭端解決、通報咨
詢等工作,負責對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。
(十)承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他
與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責任,建立進出口公平貿(mào)易預(yù)
警機制,依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導協(xié)調(diào)
產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我國出口商品的反傾銷、反補
貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
(十一)宏觀指導全國外商投資工作,擬訂外商投資政
策和改革方案并組織實施,依法核準外商投資企業(yè)的設(shè)立及
變更事項,依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特
別規(guī)定的重大變更事項,依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有
關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題,指
導投資促進及外商投資企業(yè)審批工作,規(guī)范對外招商引資活
動,指導國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、邊境經(jīng)濟
合作區(qū)的有關(guān)工作。
(十二)負責對外經(jīng)濟合作工作,擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟
合作政策,依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等,
制定中國公民出境就業(yè)管理政策,負責牽頭外派勞務(wù)和境外
4
就業(yè)人員的權(quán)益保護工作,擬訂境外投資的管理辦法和具體
政策,依法核準境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除
外)。
(十三)負責對外援助工作,擬訂并執(zhí)行對外援助政策
和方案,推進援外方式改革,編制對外援助計劃、確定對外
援助項目并組織實施,管理具有政府對外援助性質(zhì)資金的使
用,管理多雙邊對中國的無償援助和贈款(不含財政合作項
下外國政府及國際金融組織對中國贈款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
(十四)牽頭擬訂并執(zhí)行對香港、澳門特別行政區(qū)和臺
灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策,與香港、澳門特別行政區(qū)有關(guān)部
門和臺灣地區(qū)受權(quán)機構(gòu)進行經(jīng)貿(mào)磋商并簽署有關(guān)文件,負責
內(nèi)地與香港、澳門特別行政區(qū)商貿(mào)聯(lián)絡(luò)機制工作,組織實施
對臺直接通商工作,處理多雙邊經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的涉臺問題。
(十五)依法對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查,指導
企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作,開展多雙邊競爭政策交流與
合作。
(十六)指導我國駐世界貿(mào)易組織代表團、常駐聯(lián)合國
和有關(guān)國際組織經(jīng)貿(mào)代表機構(gòu)以及駐外經(jīng)濟商務(wù)機構(gòu)的有
關(guān)工作,負責經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)指導、隊伍建設(shè)、人員選派;聯(lián)系國
際多邊經(jīng)貿(mào)組織駐中國機構(gòu)和外國駐中國官方商務(wù)機構(gòu)。
(十七)承辦國務(wù)院交辦的其他事項。
根據(jù)《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整商務(wù)部
5
職責機構(gòu)編制的通知》,商務(wù)部職責調(diào)整如下:
(一)經(jīng)營者集中反壟斷執(zhí)法職責及國務(wù)院反壟斷委員
會辦公室、全國打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作
領(lǐng)導小組辦公室職責,劃入國家市場監(jiān)督管理總局。
(二)擬訂對外援助工作的政策和方案,推進援外方式
改革,編制對外援助計劃,確定對外援助項目,管理對外援
助資金規(guī)模和使用方向等職責,劃入國家國際發(fā)展合作署。
(三)食糖儲備輪換職責,劃入國家糧食和物資儲備局。
(四)制定典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司業(yè)務(wù)
經(jīng)營和監(jiān)督規(guī)則職責,劃入中國銀行保險監(jiān)督管理委員會。
二、商務(wù)部部門預(yù)算單位構(gòu)成
商務(wù)部預(yù)算單位包括:商務(wù)部本級(含部機關(guān)、商務(wù)部
離退休干部局)、駐地方特派員辦事處、直屬事業(yè)單位和駐
外機構(gòu)。
商務(wù)部部門
預(yù) 算
部本級
預(yù)算
駐地方特派員
辦事處預(yù)算
駐外機構(gòu)
預(yù)算
直屬事業(yè)
單位預(yù)算
6
納入 2023 年商務(wù)部部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況
見下表:
序號 單位名稱
1 商務(wù)部本級
2 商務(wù)部駐大連特派員辦事處
3 商務(wù)部駐天津特派員辦事處
4 商務(wù)部駐上海特派員辦事處
5 商務(wù)部駐廣州特派員辦事處
6 商務(wù)部駐深圳特派員辦事處
7 商務(wù)部駐海南特派員辦事處
8 商務(wù)部駐南寧特派員辦事處
9 商務(wù)部駐南京特派員辦事處
10 商務(wù)部駐武漢特派員辦事處
11 商務(wù)部駐青島特派員辦事處
12 商務(wù)部駐鄭州特派員辦事處
13 商務(wù)部駐福州特派員辦事處
14 商務(wù)部駐西安特派員辦事處
15 商務(wù)部駐成都特派員辦事處
16 商務(wù)部駐杭州特派員辦事處
17 商務(wù)部駐昆明特派員辦事處
18 商務(wù)部機關(guān)服務(wù)局
19 商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展事務(wù)局
7
20 商務(wù)部投資促進事務(wù)局
21 商務(wù)部國際經(jīng)濟合作事務(wù)局
22 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院
23 中國國際經(jīng)濟技術(shù)交流中心
24 商務(wù)部配額許可證事務(wù)局
25 國際商報社
26 商務(wù)部培訓中心
27 中國對外貿(mào)易中心
28 中國國際電子商務(wù)中心
29 商務(wù)部流通產(chǎn)業(yè)促進中心
30 中國服務(wù)外包研究中心
31 中國國際進口博覽局
32 商務(wù)部機關(guān)文印中心
33 駐外機構(gòu)
第二部分 2023 年部門預(yù)算表
8
部門公開表 1
部門收支總表
單位:萬元
收 入 支 出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入 2,128,708.78一、一般公共服務(wù)支出 389,190.80
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、外交支出 1,870,653.75
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 三、教育支出 2,505.33
四、事業(yè)收入 418,152.51四、文化旅游體育與傳媒支出 482.00
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 10,732.66五、社會保障和就業(yè)支出 28,737.55
六、其他收入 14,111.72六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 19,031.52
七、住房保障支出 13,824.95
八、糧油物資儲備支出 226,640.38
九、其他支出 510.00
本年收入合計 2,571,705.67 本年支出合計 2,551,576.28
使用非財政撥款結(jié)余 3,574.16結(jié)轉(zhuǎn)下年 138,918.91
上年結(jié)轉(zhuǎn) 115,215.36
收 入 總 計 2,690,495.19 支 出 總 計 2,690,495.19
9
部門公開表 2
部門收入總表
單位:萬元
合計 上年結(jié)轉(zhuǎn)
一般公共預(yù)算
撥款收入
政府性基
金預(yù)算撥
款收入
國有資本
經(jīng)營預(yù)算
撥款收入
事業(yè)收入
事業(yè)單位
經(jīng)營收入
上級補
助收入
附屬單位
上繳收入
其他收入
使用非財政
撥款結(jié)余 金額
其中:教
育收費
2,690,495.19 115,215.36 2,128,708.78 418,152.51 2,200.00 10,732.66 14,111.72 3,574.16
10
部門公開表 3
部門支出總表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合 計 基本支出 項目支出
上繳上
級支出
事業(yè)單位
經(jīng)營支出
對附屬
單位補
助支出
201 一般公共服務(wù)支出 389,190.80 343,687.57 36,528.92 8,974.31
20111 紀檢監(jiān)察事務(wù) 99.37 99.37
2011105 派駐派出機構(gòu) 99.37 99.37
20113 商貿(mào)事務(wù) 389,091.43 343,687.57 36,429.55 8,974.31
2011301 行政運行 38,954.02 38,954.02
2011302 一般行政管理事務(wù) 28,223.67 28,223.67
2011303 機關(guān)服務(wù) 5,351.01 5,351.01
2011304 對外貿(mào)易管理 1,115.71 1,115.71
2011305 國際經(jīng)濟合作 1,984.88 1,984.88
2011307 國內(nèi)貿(mào)易管理 2,651.50 2,651.50
2011350 事業(yè)運行 308,356.85 299,382.54 8,974.31
2011399 其他商貿(mào)事務(wù)支出 2,453.79 2,453.79
202 外交支出 1,870,653.75 48,372.42 1,822,281.33
20202 駐外機構(gòu) 48,372.42 48,372.42
2020202 其他駐外機構(gòu)支出 48,372.42 48,372.42
20203 對外援助 1,775,159.20 1,775,159.20
20204 國際組織 47,057.13 47,057.13
2020401 國際組織會費 34,022.42 34,022.42
2020402 國際組織捐贈 13,034.71 13,034.71
20299 其他外交支出 65.00 65.00
2029999 其他外交支出 65.00 65.00
205 教育支出 2,505.33 2,200.00 305.33
20502 普通教育 2,200.00 2,200.00
2050205 高等教育 2,200.00 2,200.00
20508 進修及培訓 305.33 305.33
11
2050803 培訓支出 305.33 305.33
207 文化旅游體育與傳媒支出 482.00 482.00
20702 文物 482.00 482.00
2070204 文物保護 482.00 482.00
208 社會保障和就業(yè)支出 28,737.55 28,737.55
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 28,737.55 28,737.55
2080501 行政單位離退休 10,263.07 10,263.07
2080502 事業(yè)單位離退休 2,496.43 2,496.43
2080503 離退休人員管理機構(gòu) 2,666.98 2,666.98
2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保
險繳費支出
8,981.86 8,981.86
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳
費支出
4,329.21 4,329.21
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 19,031.52 19,031.52
21699 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 19,031.52 19,031.52
2169999 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 19,031.52 19,031.52
221 住房保障支出 13,824.95 13,824.95
22102 住房改革支出 13,824.95 13,824.95
2210201 住房公積金 7,744.59 7,744.59
2210202 提租補貼 508.91 508.91
2210203 購房補貼 5,571.45 5,571.45
222 糧油物資儲備支出 226,640.38 226,640.38
22205 重要商品儲備 226,640.38 226,640.38
2220503 肉類儲備 221,858.38 221,858.38
2220599 其他重要商品儲備支出 4,782.00 4,782.00
229 其他支出 510.00 510.00
22999 其他支出 510.00 510.00
2299999 其他支出 510.00 510.00
合 計 2,551,576.28 437,332.49 2,105,269.48 8,974.31
12
部門公開表 4
財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 支 出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
一、本年收入 2,128,708.78一、本年支出 2,228,223.67
(一)一般公共預(yù)算財政撥款 2,128,708.78 (一)一般公共服務(wù)支出 83,205.47
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款 (二)外交支出 1,870,653.75
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 (三)教育支出 305.33
(四)文化旅游體育與傳媒支出 482.00
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) 99,514.89 (五)社會保障和就業(yè)支出 20,316.31
(一)一般公共預(yù)算財政撥款 99,514.89 (六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 19,031.52
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款 (七)住房保障支出 7,588.91
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 (八)糧油物資儲備支出 226,640.38
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收 入 總 計 2,228,223.67 支 出 總 計 2,228,223.67
13
部門公開表 5 一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目 2022 年執(zhí)行數(shù) 2023 年預(yù)算數(shù)
2023 年預(yù)算數(shù)比
2022 年執(zhí)行數(shù)
2023 年預(yù)算數(shù)比
2022 年執(zhí)行數(shù)
(扣除中央基建投資)
科目
編碼
科目名稱 執(zhí)行數(shù)
扣除中央基建
投資后執(zhí)行數(shù)
年初預(yù)算數(shù) 扣除中央基建
投資后預(yù)算數(shù)
增減額 增減(%) 增減額 增減(%) 小計 基本支出 項目支出
201 一般公共服務(wù)支出 53,422.50 52,090.50 64,344.50 38,950.73 25,393.77 64,344.50 10,922.00 20.44% 12,254.00 23.52%
20111 紀檢監(jiān)察事務(wù) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 - - 2011105 派駐派出機構(gòu) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 - - 20113 商貿(mào)事務(wù) 53,342.50 52,010.50 64,264.50 38,950.73 25,313.77 64,264.50 10,922.00 20.48% 12,254.00 23.56%
2011301 行政運行 30,870.60 30,870.60 30,408.23 30,408.23 30,408.23 -462.37 -1.50% -462.37 -1.50%
2011302 一般行政管理事務(wù) 8,921.89 7,589.89 19,427.77 19,427.77 19,427.77 10,505.88 117.75% 11,837.88 155.97%
2011303 機關(guān)服務(wù) 1,095.75 1,095.75 1,095.75 1,095.75 1,095.75 - - 2011304 對外貿(mào)易管理 1,140.00 1,140.00 940.00 940.00 940.00 -200.00 -17.54% -200.00 -17.54%
2011305 國際經(jīng)濟合作 835.00 835.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 585.00 70.06% 585.00 70.06%
2011307 國內(nèi)貿(mào)易管理 1,845.00 1,845.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 60.00 3.25% 60.00 3.25%
2011350 事業(yè)運行 6,813.26 6,813.26 7,446.75 7,446.75 7,446.75 633.49 9.30% 633.49 9.30%
2011399 其他商貿(mào)事務(wù)支出 1,821.00 1,821.00 1,621.00 1,621.00 1,621.00 -200.00 -10.98% -200.00 -10.98%
14
202 外交支出 1,789,714.97 1,789,714.97 1,808,322.86 14,293.42 1,794,029.44 1,808,322.86 18,607.89 1.04% 18,607.89 1.04%
20202 駐外機構(gòu) 14,302.63 14,302.63 14,293.42 14,293.42 14,293.42 -9.21 -0.06% -9.21 -0.06%
2020202 其他駐外機構(gòu)支出 14,302.63 14,302.63 14,293.42 14,293.42 14,293.42 -9.21 -0.06% -9.21 -0.06%
20203 對外援助 1,737,578.62 1,737,578.62 1,752,998.62 1,752,998.62 1,752,998.62 15,420.00 0.89% 15,420.00 0.89%
20204 國際組織 37,743.72 37,743.72 40,965.82 40,965.82 40,965.82 3,222.10 8.54% 3,222.10 8.54%
2020401 國際組織會費 27,416.20 27,416.20 29,172.44 29,172.44 29,172.44 1,756.24 6.41% 1,756.24 6.41%
2020402 國際組織捐贈 10,327.52 10,327.52 11,793.38 11,793.38 11,793.38 1,465.86 14.19% 1,465.86 14.19%
20299 其他外交支出 90.00 90.00 65.00 65.00 65.00 -25.00 -27.78% -25.00 -27.78%
2029999 其他外交支出 90.00 90.00 65.00 65.00 65.00 -25.00 -27.78% -25.00 -27.78%
205 教育支出 189.80 189.80 189.80 189.80 189.80 - - 20508 進修及培訓 189.80 189.80 189.80 189.80 189.80 - - 2050803 培訓支出 189.80 189.80 189.80 189.80 189.80 - - 207
文化旅游體育與傳媒
支出
482.00 482.00 -482.00 -100.00% -482.00 -100.00%
20702 文物 482.00 482.00 -482.00 -100.00% -482.00 -100.00%
2070204 文物保護 482.00 482.00 -482.00 -100.00% -482.00 -100.00%
208 社會保障和就業(yè)支出 13,463.95 13,463.95 14,165.04 14,165.04 14,165.04 701.09 5.21% 701.09 5.21%
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支

13,463.95 13,463.95 14,165.04 14,165.04 14,165.04 701.09 5.21% 701.09 5.21%
2080501 行政單位離退休 3,450.86 3,450.86 4,676.96 4,676.96 4,676.96 1,226.10 35.53% 1,226.10 35.53%
2080502 事業(yè)單位離退休 528.32 528.32 552.95 552.95 552.95 24.63 4.66% 24.63 4.66%
15
2080503 離退休人員管理機構(gòu) 1,219.93 1,219.93 1,329.29 1,329.29 1,329.29 109.36 8.96% 109.36 8.96%
2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)
老保險繳費支出
5,509.89 5,509.89 5,070.56 5,070.56 5,070.56 -439.33 -7.97% -439.33 -7.97%
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年
金繳費支出
2,754.95 2,754.95 2,535.28 2,535.28 2,535.28 -219.67 -7.97% -219.67 -7.97%
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 18,755.52 18,755.52 10,095.11 10,095.11 10,095.11 -8,660.41 -46.18% -8,660.41 -46.18%
21699
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支

18,755.52 18,755.52 10,095.11 10,095.11 10,095.11 -8,660.41 -46.18% -8,660.41 -46.18%
2169999
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支

18,755.52 18,755.52 10,095.11 10,095.11 10,095.11 -8,660.41 -46.18% -8,660.41 -46.18%
221 住房保障支出 7,175.36 7,175.36 6,785.00 6,785.00 6,785.00 -390.36 -5.44% -390.36 -5.44%
22102 住房改革支出 7,175.36 7,175.36 6,785.00 6,785.00 6,785.00 -390.36 -5.44% -390.36 -5.44%
2210201 住房公積金 4,250.00 4,250.00 4,290.00 4,290.00 4,290.00 40.00 0.94% 40.00 0.94%
2210202 提租補貼 405.00 405.00 425.00 425.00 425.00 20.00 4.94% 20.00 4.94%
2210203 購房補貼 2,520.36 2,520.36 2,070.00 2,070.00 2,070.00 -450.36 -17.87% -450.36 -17.87%
222 糧油物資儲備支出 70,000.00 70,000.00 224,806.47 224,806.47 224,806.47 154,806.47 221.15% 154,806.47 221.15%
22205 重要商品儲備 70,000.00 70,000.00 224,806.47 224,806.47 224,806.47 154,806.47 221.15% 154,806.47 221.15%
2220503 肉類儲備 70,000.00 70,000.00 220,024.47 220,024.47 220,024.47 150,024.47 214.32% 150,024.47 214.32%
2220599
其他重要商品儲備支

4,782.00 4,782.00 4,782.00 4,782.00 100.00% 4,782.00 100.00%
合計 1,953,204.10 1,951,872.10 2,128,708.78 74,194.19 2,054,514.59 2,128,708.78 175,504.68 8.99% 176,836.68 9.06%
16
部門公開表 6 一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 2023 年基本支出
科目
編碼
科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301 工資福利支出 44,582.07 44,582.07
30101 基本工資 8,758.45 8,758.45
30102 津貼補貼 16,525.10 16,525.10
30103 獎金 709.80 709.80
30107 績效工資 3,320.44 3,320.44
30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 5,070.56 5,070.56
30109 職業(yè)年金繳費 2,535.28 2,535.28
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 30.17 30.17
30112 其他社會保障繳費 356.00 356.00
30113 住房公積金 4,290.00 4,290.00
30114 醫(yī)療費 1,923.20 1,923.20
30199 其他工資福利支出 1,063.07 1,063.07
302 商品和服務(wù)支出 16,816.29 16,816.29
30201 辦公費 786.16 786.16
30202 印刷費 738.75 738.75
30203 咨詢費 58.00 58.00
30204 手續(xù)費 5.10 5.10
30205 水費 109.94 109.94
30206 電費 1,009.77 1,009.77
30207 郵電費 853.34 853.34
30208 取暖費 675.42 675.42
30209 物業(yè)管理費 840.43 840.43
30211 差旅費 2,745.37 2,745.37
30212 因公出國(境)費用 8.00 8.00
30213 維修(護)費 815.68 815.68
30214 租賃費 2,802.07 2,802.07
30215 會議費 211.00 211.00
30216 培訓費 784.96 784.96
30217 公務(wù)接待費 33.49 33.49
30226 勞務(wù)費 190.29 190.29
30227 委托業(yè)務(wù)費 800.69 800.69
17
30228 工會經(jīng)費 290.00 290.00
30229 福利費 255.00 255.00
30231 公務(wù)用車運行維護費 144.50 144.50
30239 其他交通費用 1,366.29 1,366.29
30299 其他商品和服務(wù)支出 1,292.04 1,292.04
303 對個人和家庭的補助 5,692.48 5,692.48
30301 離休費 1,967.87 1,967.87
30302 退休費 1,476.11 1,476.11
30303 退職(役)費 0.17 0.17
30304 撫恤金 1,713.94 1,713.94
30305 生活補助 212.77 212.77
30307 醫(yī)療費補助 1.00 1.00
30309 獎勵金 34.50 34.50
30399 其他對個人和家庭的補助 286.12 286.12
310 資本性支出 1,333.30 1,333.30
31001 房屋建筑物購建 50.00 50.00
31002 辦公設(shè)備購置 386.93 386.93
31003 專用設(shè)備購置 50.00 50.00
31006 大型修繕 600.00 600.00
31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 125.00 125.00
31013 公務(wù)用車購置 28.00 28.00
31019 其他交通工具購置 10.00 10.00
31099 其他資本性支出 83.37 83.37
合計 68,424.14 50,274.55 18,149.59
18
部門公開表 7
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱
2023 年政府性基金預(yù)算支出
合計 基本支出 項目支出
合 計
注:商務(wù)部 2023 年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
19
部門公開表 8
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱
2023 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
小計 基本支出 項目支出
合 計
注:商務(wù)部 2023 年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
20
部門公開表 9
財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
2022 年預(yù)算數(shù) 2023 年預(yù)算數(shù)
合計
因公出國
(境)費
公務(wù)用車購置及運行費
公務(wù)接待費 合計
因公出國
(境)費
公務(wù)用車購置及運行費
公務(wù)接待費
小計
公務(wù)用車
購置費
公務(wù)用車
運行費
小計
公務(wù)用車
購置費
公務(wù)用車
運行費
2,689.08 2,275.59 203.83 28.00 175.83 209.66 4,158.37 3,775.59 205.12 28.00 177.12 177.66
21
第三部分 2023 年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于 2023 年部門收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,商務(wù)部所有收入和支出均納入部
門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、
事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年
結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出、
文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、商業(yè)服務(wù)
業(yè)等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、其他支出等。
2023 年部門收支總預(yù)算 2,690,495.19 萬元。
22
二、關(guān)于 2023 年部門收入預(yù)算情況說明
商務(wù)部 2023 年收入預(yù)算 2,690,495.19 萬元,其中:一般
公共預(yù)算撥款收入 2,128,708.78 萬元,占 79.12%;事業(yè)收入
418,152.51 萬元,占 15.54%;事業(yè)單位經(jīng)營收入 10,732.66
萬元,占 0.40%;其他收入 14,111.72 萬元,占 0.52%;使用
非 財 政 撥 款 結(jié) 余 3,574.16 萬 元 , 占 0.13% ; 上 年 結(jié) 轉(zhuǎn)
115,215.36 萬元,占 4.28%。
23
三、關(guān)于 2023 年部門支出預(yù)算情況說明
商務(wù)部 2023 年支出預(yù)算 2,551,576.28 萬元,其中:基本
支出 437,332.49 萬元,占 17.14%;項目支出 2,105,269.48 萬
元,占 82.51%;事業(yè)單位經(jīng)營支出 8,974.31 萬元,占 0.35%。
24
四、關(guān)于 2023 年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
商務(wù)部 2023 年財政撥款收支總預(yù)算 2,228,223.67 萬元。
收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款 2,128,708.78 萬元,上年
結(jié)轉(zhuǎn) 99,514.89 萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出 83,205.47
萬元,外交支出 1,870,653.75 萬元,教育支出 305.33 萬元,
文化旅游體育與傳媒支出 482 萬元,社會保障和就業(yè)支出
20,316.31 萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 19,031.52 萬元,住房保
障支出 7,588.91 萬元,糧油物資儲備支出 226,640.38 萬元。
25
五、關(guān)于 2023 年一般公共預(yù)算財政撥款情況的說明
2023 年,商務(wù)部一般公共預(yù)算財政撥款 2,128,708.78 萬
元,占 2023 年總收入的 79.11%,比 2022 年執(zhí)行數(shù)增加
176,836.68 萬元,主要是根據(jù)實際工作需要,增加重要商品
儲備、對外援助等支出。預(yù)算編制中,商務(wù)部按照黨中央、
國務(wù)院關(guān)于過緊日子有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),嚴控
一般性支出,同時堅持有保有壓,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理保障
促進消費、穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資、多雙邊經(jīng)貿(mào)交流等重點支出需求,
體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
26
2023 年一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:一般
公共服務(wù)支出(類)占 3.02%;外交支出(類)占 84.95%;
教育支出(類)占 0.01%;社會保障和就業(yè)支出(類)占 0.67%;
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)占 0.47%;住房保障支出(類)占
0.32%;糧油物資儲備支出(類)占 10.56%。
2023 年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用情況如下:
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算 64,344.50 萬元,
比 2022 年執(zhí)行數(shù)增加 12,254 萬元。具體如下:
1. 紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項)年初預(yù)算 80
萬元,與 2022 年執(zhí)行數(shù)持平。
2. 商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算 30,408.23
萬元,與 2022 年執(zhí)行數(shù)基本持平。
3. 商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算
27
19,427.77 萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)增加 11,837.88 萬元,主要
原因包括:一是隨著疫情防控形勢變化,因公出國(境)任
務(wù)和外事活動增加;二是部分項目支出由“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)
等支出”調(diào)整轉(zhuǎn)列至本科目。
4. 商貿(mào)事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項)年初預(yù)算 1,095.75 萬
元,與 2022 年執(zhí)行數(shù)持平。
5. 商貿(mào)事務(wù)(款)對外貿(mào)易管理(項)年初預(yù)算 940 萬
元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)減少 200 萬元,主要原因是落實過緊
日子要求,壓減項目支出。
6. 商貿(mào)事務(wù)(款)國際經(jīng)濟合作(項)年初預(yù)算 1,420
萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)增加 585 萬元,主要原因是相關(guān)支
出所列科目調(diào)整,由“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”調(diào)整轉(zhuǎn)列至
本科目。
7. 商貿(mào)事務(wù)(款)國內(nèi)貿(mào)易管理(項)年初預(yù)算 1,905
萬元,與 2022 年執(zhí)行數(shù)基本持平。
8. 商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)年初預(yù)算 7,446.75 萬
元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)增加 633.49 萬元,主要原因是按要求
對公益一類事業(yè)單位予以經(jīng)費保障。
9. 商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項)年初預(yù)算 1,621
萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)減少 200 萬元,主要原因是落實過
緊日子要求,壓減項目支出。
(二)外交支出(類)年初預(yù)算 1,808,322.86 萬元,比
28
2022 年執(zhí)行數(shù)增加 18,607.89 萬元。具體如下:
1. 駐外機構(gòu)(款)其他駐外機構(gòu)支出(項)年初預(yù)算
14,293.42 萬元,與 2022 年執(zhí)行數(shù)基本持平。
2. 對外援助(款)年初預(yù)算 1,752,998.62 萬元,比 2022
年執(zhí)行數(shù)增加 15,420 萬元,主要原因是根據(jù)項目推進情況,
適當增加支出金額。
3. 國際組織(款)年初預(yù)算 40,965.82 萬元,比 2022 年
執(zhí)行數(shù)增加 3,222.10 萬元,主要原因是根據(jù)分攤原則等,增
加對世貿(mào)組織等國際組織會費、捐款金額。
4. 其他外交支出(款)其他外交支出(項)年初預(yù)算
65 萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)減少 25 萬元,主要原因是個別項
目支出減少。
(三)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)
年初預(yù)算 189.80 萬元,與 2022 年執(zhí)行數(shù)持平。
(四)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物
保護(項)年初預(yù)算 0 萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)減少 482 萬
元,主要原因是 2022 年預(yù)算為一次性項目支出。
(五)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算 14,165.04
萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)增加 701.09 萬元,主要原因是行政
事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出增加。具體如下:
1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)
年初預(yù)算 4,676.96 萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)增加 1,226.1 萬元。
29
2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)
年初預(yù)算 552.95 萬元,與 2022 年執(zhí)行數(shù)基本持平。
3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機構(gòu)
(項)年初預(yù)算 1,329.29 萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)增加 109.36
萬元。
4. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老
保險繳費支出(項)年初預(yù)算 5,070.56 萬元,比 2022 年執(zhí)
行數(shù)減少 439.33 萬元。
5. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金
繳費支出(項)年初預(yù)算 2,535.28 萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)
減少 219.67 萬元。
(六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)年初預(yù)算 10,095.11 萬
元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)減少 8,660.41 萬元,主要原因包括:
一是落實過緊日子要求,壓減項目支出;二是進一步增強預(yù)
算統(tǒng)籌,將部分項目支出調(diào)整轉(zhuǎn)列至其他科目。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)年初預(yù)
算 6,785 萬元,比 2022 年執(zhí)行數(shù)減少 390.36 萬元。具體如
下:
1. 住房公積金(項)年初預(yù)算 4,290 萬元,比 2022 年
執(zhí)行數(shù)增加 40 萬元。
2. 提租補貼(項)年初預(yù)算425萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)
30
增加20萬元。
3. 購房補貼(項)年初預(yù)算2,070萬元,比2022年執(zhí)行
數(shù)減少450.36萬元。
(八)糧油物資儲備支出(類)年初預(yù)算224,806.47萬
元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加154,806.47萬元。具體如下:
1. 重要商品儲備(款)肉類儲備(項)年初預(yù)算220,024.47
萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加150,024.47萬元,主要原因是根
據(jù)實際工作需要,增加肉類儲備支出。
2. 重要商品儲備(款)其他重要商品儲備支出(項)年
初預(yù)算4,782萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加4,782萬元,主要原
因是根據(jù)實際工作需要,增加中央生絲儲備支出。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
商務(wù)部2023年一般公共預(yù)算基本支出74,194.19萬元,其
中:
人員經(jīng)費53,312.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補
貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職
業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、
住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、
撫恤金、生活補助、獎勵金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對
個人和家庭的補助支出。
日常公用經(jīng)費20,881.42萬元,主要包括:辦公費、印刷
費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)
31
管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃
費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、
工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、
其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專
用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用
車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出情況說明
商務(wù)部2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算4,158.37萬元,其
中:因公出國(境)費3,775.59萬元,公務(wù)用車購置及運行
費205.12萬元,包括公務(wù)用車購置費28萬元、公務(wù)用車運行
費177.12萬元,公務(wù)接待費177.66萬元。2023年“三公”經(jīng)費財
政撥款預(yù)算比2022年增加1,469.29萬元,主要原因是隨著疫
情防控形勢變化,因公出國(境)任務(wù)增加。
八、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
商務(wù)部2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支
出。
九、關(guān)于 2023 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明
商務(wù)部 2023 年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的
支出。
十、關(guān)于2023年其他重要事項的說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
商務(wù)部2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20,881.42萬
32
元,比2022年增加632.55萬元,增長3.12%,主要原因是根據(jù)
工作需要,增加駐外機構(gòu)公用經(jīng)費。
(二)政府采購情況說明。
商務(wù)部 2023 年政府采購預(yù)算總額 859,747.25 萬元,其
中:政府采購貨物預(yù)算 323,194.55 萬元,政府采購工程預(yù)算
492,353.78 萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 44,198.92 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
截至 2022 年 7 月 31 日,商務(wù)部共有車輛 99 輛,其中,
部級領(lǐng)導干部用車 20 輛、機要通信用車 3 輛、應(yīng)急保障用
車 25 輛、其他用車 51 輛,其他用車主要是事業(yè)單位用車;
單位價值 100 萬元以上設(shè)備 27 臺(套)。
2023 年部門預(yù)算安排購置車輛 13 輛,其中,部級領(lǐng)導
干部用車 1 輛、機要通信用車 2 輛、應(yīng)急保障用車 2 輛、其
他用車 8 輛;單位價值 100 萬元以上設(shè)備 2 臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況說明。
2023 年對商務(wù)部項目支出全面實施績效目標管理,涉及
一般公共預(yù)算撥款 2,054,514.59 萬元。根據(jù)以前年度績效評
價結(jié)果,優(yōu)化“商務(wù)促進項目”“信息化運行維護”等項目
支出 2023 年預(yù)算安排,并進一步改進管理、完善政策。
商務(wù)部在2023年度部門預(yù)算中反映“消費促進管理”等
5個一級項目績效目標表,見“第五部分 附件”。
(五)消費促進管理項目。
33
1. 項目概述
為履行擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指
導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,組織實施重
要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理,推動商務(wù)領(lǐng)域
信用建設(shè)等相關(guān)職責設(shè)立本項目,共涉及 3 個二級項目,主
要包括以下內(nèi)容:加快建設(shè)城市商業(yè)體系、促進縣域商業(yè)體
系建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品流通、推進批發(fā)業(yè)、零售業(yè)和商貿(mào)物流高質(zhì)
量發(fā)展,推動老字號守正創(chuàng)新發(fā)展,開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用,
推進商貿(mào)流通綠色發(fā)展。進一步加強繭絲綢、藥品流通和直
銷行業(yè)管理。開展消費市場發(fā)展相關(guān)研究分析,研究和推動
出臺促進汽車流通的政策措施,基本形成較為完善的行業(yè)管
理法律規(guī)范體系,進一步加強汽車、石油成品油流通管理。
開展內(nèi)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略研究和政策研究,強化標準工作支撐體
系,加強標準制修訂和應(yīng)用實施,提升標準化建設(shè)水平。建
設(shè)高標準市場體系,建設(shè)全國統(tǒng)一大市場,推進內(nèi)外貿(mào)一體
化。推進商務(wù)領(lǐng)域市場主體工作。改善提升市場環(huán)境和質(zhì)量。
2. 立項依據(jù)
黨的二十大精神,以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于增強消費對
經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用,形成強大國內(nèi)市場,構(gòu)建新發(fā)展格
局的相關(guān)文件精神。
3. 實施主體
消費促進管理項目由商務(wù)部統(tǒng)一組織實施。
34
4. 實施方案
(1)開展內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展戰(zhàn)略和政策研究,引導內(nèi)貿(mào)流
通健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。開展高標準市場體系建設(shè)研究,推
動建設(shè)全國統(tǒng)一大市場。
(2)深入分析研判消費形勢,結(jié)合消費市場變化和發(fā)
展趨勢,研提釋放消費潛力、培育消費熱點、推進消費升級
的政策措施建議。
(3)梳理總結(jié)流通體制改革歷史沿革、現(xiàn)狀、問題,
研究推動流通體制改革的舉措,總結(jié)各地在流通體制改革方
面的經(jīng)驗做法,在更高起點、更高層次、更高目標上推進經(jīng)
濟體制改革,助力構(gòu)建更加系統(tǒng)完備、更加成熟定型的高水
平社會主義市場經(jīng)濟體制。
(4)加強標準化制度建設(shè),完善商務(wù)領(lǐng)域標準體系,
推動標準實施應(yīng)用,提升標委會管理水平。
(5)深入推進商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外
貿(mào)等各領(lǐng)域信用建設(shè),總結(jié)各領(lǐng)域誠信建設(shè)成果,組織開展
誠信興商系列宣傳活動,促進形成良好的消費環(huán)境和營商環(huán)
境。
(6)推進步行街改造提升工作,穩(wěn)妥有序開展試點示
范,推動智慧商圈、智慧商店建設(shè),推動城市商業(yè)高質(zhì)量發(fā)
展。推動老字號守正創(chuàng)新發(fā)展。
(7)加強縣域商業(yè)建設(shè)行動績效管理。組織專家下鄉(xiāng)
35
活動。編制縣域商業(yè)動態(tài)發(fā)展報告。開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接,
拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。
(8)做好商貿(mào)流通綠色發(fā)展和商品市場創(chuàng)新發(fā)展工作,
推動綠色商場創(chuàng)建,開展一次性塑料制品使用、報告管理規(guī)
章實施效果評估,加強重點聯(lián)系再生資源回收企業(yè)運營情況
分析,開展舊貨流通行業(yè)立法調(diào)查。
(9)促進供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用和商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展,開
展相關(guān)研究分析,跟蹤行業(yè)運行,復制推廣典型經(jīng)驗?zāi)J健?
(10)加強消費市場監(jiān)測,開展重要商品市場分析,對
市場走向診斷研判,研究消費行為變化特點,提出穩(wěn)市場、
促消費的政策建議,監(jiān)測市場輿情動態(tài),提供相關(guān)領(lǐng)域新動
態(tài)新信息。
(11)開展汽車成品油流通領(lǐng)域政策制訂研究,加強汽
車成品油流通管理,分析發(fā)展趨勢,推動完善汽車促消費措
施。
(12)對繭絲綢、藥品流通等重點行業(yè)、直銷等領(lǐng)域以
及供應(yīng)鏈體系建設(shè)開展研究分析,編制相關(guān)年度報告。
(13)跟蹤分析生活必需品生產(chǎn)、貿(mào)易、流通、市場形
勢等,提出政策建議。
5. 實施周期
消費促進管理項目為長期延續(xù)項目。
6. 年度預(yù)算安排
36
2023 年擬安排該項目 1,405 萬元,其中:
(1)市場運行和消費促進項目 400 萬元。主要包括:
一是開展相關(guān)領(lǐng)域消費政策研究、消費中長期趨勢分析、消
費領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展研究、消費市場動態(tài)信息服務(wù)等,編制相
關(guān)研究報告。二是開展消費市場分析研判,加強重要時間節(jié)
點市場分析。三是開展生活必需品保供穩(wěn)價和消費市場監(jiān)測
相關(guān)分析研究。四是分析生活必需品運行形勢,提出政策建
議。五是開展汽車流通、成品油流通、繭絲綢、藥品流通市
場運行分析和政策研究。六是協(xié)助開展相關(guān)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管
理檢查。
(2)流通促進工作項目 600 萬元。主要包括:一是推
動城市商業(yè)體系建設(shè)。二是促進老字號創(chuàng)新發(fā)展。三是開展
流通行業(yè)發(fā)展形勢分析。四是加強農(nóng)村市場體系和農(nóng)產(chǎn)品流
通體系建設(shè)。五是推動商貿(mào)流通綠色發(fā)展。六是促進綠色智
能家電消費。七是開展批發(fā)業(yè)行業(yè)調(diào)查。八是推進商品市場
創(chuàng)新發(fā)展。九是推進零售業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。十是推動商貿(mào)物流高
質(zhì)量發(fā)展。十一是推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用。
(3)現(xiàn)代市場體系建設(shè)項目共 405 萬元。主要包括:
一是內(nèi)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略和政策研究。二是開展培育市場主體相關(guān)
工作。三是開展多雙邊內(nèi)貿(mào)流通工作交流。四是開展內(nèi)外貿(mào)
一體化、全國統(tǒng)一大市場建設(shè)。五是商業(yè)領(lǐng)域標準化建設(shè)。
六是推進商務(wù)科技創(chuàng)新、質(zhì)量、信用、品牌建設(shè)。七是加強
37
單用途預(yù)付卡行業(yè)管理。八是開展商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作。
7. 績效目標和指標
見“第五部分 附件”。
38
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:反映中央財政當年撥付
的資金。
(二)事業(yè)收入:反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔
助活動所取得的收入。如商務(wù)部培訓中心開展商務(wù)領(lǐng)域培訓
工作取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活
動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如
國際商報社對外開展經(jīng)營活動取得的廣告收入等。
(四)其他收入:反映除上述收入以外的收入。主要是
按規(guī)定動用的存款利息收入等。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:反映事業(yè)單位在預(yù)計用當
年的上述收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度
滾存的非限定用途的非財政撥款結(jié)余資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年
仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
(七)一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款):反映
商務(wù)部用于保障機構(gòu)正常運行、開展商貿(mào)事務(wù)工作的支出。
1. 行政運行(項):反映部機關(guān)、各特派員辦事處的
39
基本支出。
2. 一般行政管理事務(wù)(項):反映商務(wù)部機關(guān)開展立
法、政策研究、信息化建設(shè)、新聞宣傳等未單獨設(shè)置項級科
目的專項支出。
3. 機關(guān)服務(wù)(項):反映商務(wù)部機關(guān)服務(wù)局為機關(guān)提
供各類后勤服務(wù)的保障性支出。
4. 對外貿(mào)易管理(項):反映商貿(mào)部門對外貿(mào)易管理
方面的專項支出。
5. 國際經(jīng)濟合作(項):反映商貿(mào)部門國際經(jīng)濟合作
管理方面的專項支出。
6. 國內(nèi)貿(mào)易管理(項):反映商貿(mào)部門國內(nèi)貿(mào)易管理
方面的專項支出。
7. 事業(yè)運行(項):反映所屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)
運行、開展日常工作的基本支出,不包括機關(guān)服務(wù)中心。
8. 其他商貿(mào)事務(wù)支出(項):反映上述項目以外其他
用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出,主要是所屬事業(yè)單位專項支出。
(八)外交支出(類)駐外機構(gòu)(款)其他駐外機構(gòu)支
出(項):反映商務(wù)部所屬駐外機構(gòu)用于保障機構(gòu)運行、開
展日常工作等方面的支出。
(九)外交支出(類)對外援助(款):反映納入商務(wù)
部部門預(yù)算管理的我國對外國政府(地區(qū))提供的援助和技
術(shù)合作支出。
40
(十)外交支出(類)國際組織(款):反映商務(wù)部負
責的以我國政府名義參加國際組織,按國際組織章程或協(xié)定
規(guī)定繳納的會費和認捐支出等。
1. 國際組織會費(項):反映以我國政府名義參加國
際組織,按相關(guān)規(guī)定繳納的會費。
2. 國際組織捐款(項):反映以我國政府名義,向國
際組織的認捐、救災(zāi)、饋贈等支出。
(十一)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交
支出(項):反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出,
主要是多雙邊政策研究和交流方面的支出。
(十二)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):
反映商務(wù)部安排的用于培訓的支出。
(十三)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文
物保護(項):反映商務(wù)部用于文物保護方面的支出。
(十四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老
支出(款):反映離退休人員的支出以及為離退休人員提供
管理服務(wù)工作的離退休干部局的支出。
1. 行政單位離退休(項):反映商務(wù)部離退休人員的
支出。
2. 事業(yè)單位離退休(項):反映商務(wù)部實行歸口管理
的事業(yè)單位開支的離退休人員支出。
3. 離退休人員管理機構(gòu)(項):反映為離退休人員提
41
供管理服務(wù)的商務(wù)部離退休干部局支出。
4. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映
商務(wù)部機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本
養(yǎng)老保險繳費支出。
5. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映商務(wù)
部機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)
年金支出。
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支
出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項):反映納入商務(wù)部部
門預(yù)算管理的促進外經(jīng)貿(mào)事業(yè)發(fā)展提供公共服務(wù)、各類經(jīng)貿(mào)
促進活動等用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
(十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反
映商務(wù)部機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革
方面的支出。
1. 住房公積金(項):按照《住房公積金管理條例》
的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政
策始于上世紀九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職
職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,
繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施 20 余年時間。
行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級
別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終
一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)
42
放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國
家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地
區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
2. 提租補貼(項):經(jīng)國務(wù)院批準,于 2000 年開始針
對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,中央在
京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級
的補貼標準確定,人均月補貼 90 元。
3. 購房補貼(項):根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城
鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)〔1998〕23 號)
規(guī)定,從 1998 年下半年停止實物分房后,房價收入比超過 4
倍以上地區(qū),對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改
革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000 年開始發(fā)放購房補
貼資金。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公
廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制
度的若干意見>的通知》規(guī)定的標準執(zhí)行,京外中央單位按
照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準
執(zhí)行。
(十七)糧油物資儲備事務(wù)支出(類)重要商品儲備(款)
肉類儲備(項):反映商務(wù)部用于豬、牛、羊等肉類專項儲
備的有關(guān)支出。
三、其他
(十八)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件
43
發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用
途繼續(xù)使用的資金。
(十九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
1. 人員經(jīng)費:指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的
各項支出。
(1)基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公
務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等
級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資。
(2)津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位
艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作
人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼。
(3)獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
(4)伙食補助費:反映發(fā)給職工的伙食補助費,如誤
餐補助等。
(5)績效工資:反映所屬事業(yè)單位工作人員的績效工
資。
(6)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)
單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。
(7)職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的職業(yè)年
金支出。
(8)職工基本醫(yī)療保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納
44
的基本醫(yī)療保險費。
(9)其他社會保障繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的失
業(yè)、工傷等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金等社會保險費。
(10)醫(yī)療費:反映機關(guān)事業(yè)單位按規(guī)定為職工支出的
其他醫(yī)療費用。
(11)其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員
支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、
編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理
的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本
養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
(12)離休費:反映離休人員的離休費、護理費和其他
補貼。
(13)退休費:反映退休人員的退休費和其他補貼。
(14)退職(役)費:反映機關(guān)事業(yè)單位退職人員的生
活補貼。
(15)撫恤金:反映按規(guī)定開支的離退休人員的各項撫
恤金。
(16)生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量
的生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負
傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員
補助費。
(17)獎勵金:反映獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎
45
勵,計劃生育目標責任獎勵等。
(18)住房公積金:反映按人力資源和社會保障部、財
政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納
的住房公積金。
(19)提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準向職工(含
離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
(20)購房補貼:反映按房改政策規(guī)定向符合條件的職
工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補貼。
2. 日常公用經(jīng)費:指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到
個人的各項支出。
(1)辦公費:反映購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固
定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
(2)印刷費:反映印刷費支出。
(3)咨詢費:反映各項業(yè)務(wù)咨詢方面的支出。
(4)手續(xù)費:反映各類手續(xù)費支出。
(5)水費:反映水費、污水處理費等支出。
(6)電費:反映電費支出。
(7)郵電費:反映信函、包裹、貨物等物品的郵寄費
及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
(8)取暖費:反映取暖用燃料費、熱力費、爐具購置
費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的在職職工
和離退休人員宿舍取暖費等。
46
(9)物業(yè)管理費:反映辦公用房、職工及離退休人員
宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面
的支出。
(10)差旅費:反映因公出差發(fā)生的城市間交通費、住
宿費、伙食補助和市內(nèi)交通費。
(11)維修(護)費:反映日常開支的固定資產(chǎn)(不包
括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與
維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
(12)租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)
以及其他設(shè)備等方面的費用。
(13)會議費:反映在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、
伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等支出。
(14)培訓費:反映各類培訓支出。按標準提取的“職工
教育經(jīng)費”也在本科目中反映。
(15)公務(wù)招待費:反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含
外賓接待)費用。
(16)勞務(wù)費:反映支付給個人的勞務(wù)費用,如臨時聘
用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
(17)委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付
的委托業(yè)務(wù)費。
(18)工會經(jīng)費:反映按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
(19)福利費:反映按規(guī)定提取的福利費。
47
(20)公務(wù)用車運行維護費:反映按規(guī)定保留的公務(wù)用
車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等
支出。
(21)其他交通費用:反映除公務(wù)用車運行維護費以外
的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,
飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
(22)稅金及附加費用:反映所屬事業(yè)單位提供勞務(wù)或
銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔的稅金及附加費用,包括營業(yè)稅、消費稅、
城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。
(23)其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日
常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、
來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)
費等。
(24)辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度
規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,
以及按規(guī)定提取的修購基金。
(25)專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并
按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)
備的支出。
(26)信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新:反映用于購置具有專
門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各
類專用設(shè)備的支出。
48
(二十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政
任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(二十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)
活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支
出。
(二十二)“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三
公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、
公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)
費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、
住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及
運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及
租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵
費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接
待(含外賓接待)支出。
(二十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照
公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資
金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、
日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、
辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護
費以及其他費用。
49
第五部分 附件
50
消費促進管理項目績效目標表
(2023 年度)
項目名稱 消費促進管理
主管部門及代碼 [128]商務(wù)部 實施單位 商務(wù)部
項目資金
(萬元)
年度資金總額: 1,797.50
執(zhí)行率
分值
(10)
其中:財政撥款 1,405.00
上年結(jié)轉(zhuǎn) 392.50
其他資金 - 年





市場運行和消費促進:有效開展消費市場分析研判,決策支撐和信息服務(wù)能力持續(xù)提升,
為消費促進、應(yīng)急保供、相關(guān)行業(yè)和商品管理發(fā)揮應(yīng)有作用。按時保質(zhì)保量提交相關(guān)分析研究
成果,成本支出符合要求。
流通促進工作:指導各地有序推動現(xiàn)有步行街改造提升,因地制宜發(fā)展智慧商圈、智慧商
店,推動城市商業(yè)體系建設(shè)。實施中華老字號動態(tài)管理,完善中華老字號名錄,加強老字號宣
傳推廣。開展流通行業(yè)發(fā)展形勢分析。組織專家下鄉(xiāng)活動,開展全國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接活動。推
動商貿(mào)流通綠色發(fā)展,促進綠色智能家電消費。深入推進商品市場優(yōu)化升級專項行動。推進零
售業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,穩(wěn)步推進城市一刻鐘便民生活圈試點。推動商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展。指導更多城
市和企業(yè)參與示范創(chuàng)建,進一步增強全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范創(chuàng)建帶動效應(yīng)。
現(xiàn)代市場體系建設(shè):貫徹實施《“十四五”國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃》,開展內(nèi)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略、政
策研究。推進內(nèi)外貿(mào)一體化、全國統(tǒng)一大市場、區(qū)域市場一體化,暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)。培育
壯大內(nèi)貿(mào)市場主體,培育具有競爭力的大型企業(yè)和中小微企業(yè)。健全標準管理體制,加強標準
宣貫應(yīng)用,提升商務(wù)領(lǐng)域標準化水平。加強國際交流合作。開展誠信興商宣傳活動,加強商務(wù)
領(lǐng)域安全生產(chǎn)、信用建設(shè),國內(nèi)消費環(huán)境進一步改善。




一級指標 二級指標 三級指標 指標值
分值
權(quán)重
(90)
產(chǎn)出指標
數(shù)量指標 相關(guān)報告報表 ≥15 篇 20
質(zhì)量指標 相關(guān)報告報表質(zhì)量
通過專家評審或
符合合同要求
15
時效指標 各項工作完成時限 按時完成 15
效益指標 社會效益指標
加強商貿(mào)流通領(lǐng)域信用建設(shè)
夯實信用建設(shè)基
礎(chǔ),服務(wù)社會治理
能力
7
誠信興商宣傳推廣
提高誠信文化宣
傳能力
7
信息服務(wù)能力 符合合同要求 8
51




效益指標 社會效益指標
農(nóng)產(chǎn)品營銷渠道進一步拓寬,推動
建立長期穩(wěn)定的產(chǎn)銷合作關(guān)系
持續(xù)提升 8
滿意度
指標
服務(wù)對象
滿意度指標
相關(guān)對象滿意度 符合合同要求 10
52
商務(wù)政策研究與戰(zhàn)略規(guī)劃項目績效目標表
(2023 年度)
項目名稱 商務(wù)政策研究與戰(zhàn)略規(guī)劃
主管部門及
代碼
[128]商務(wù)部 實施單位 商務(wù)部
項目資金
(萬元)
年度資金總額: 1,845.12
執(zhí)行率
分值
(10)
其中:財政撥款 1,321.00
上年結(jié)轉(zhuǎn) 524.12
其他資金 - 年





1、設(shè)置 6 門以上具有特色和優(yōu)勢的學科教學課程;
2、校內(nèi)指導教師達到百人以上,行業(yè)導師及專家人數(shù)達到 150 人以上;
3、保證研究生教育管理系統(tǒng)正常運行;
4、滿足每位專業(yè)學位研究生的實習實踐平臺需求;
5、力爭研究生教育獎助體系全覆蓋;
6、滿足學生需求,建立多元化的學生社團;
7、爭取研究生學位論文抽檢合格率 100%;
8、打造一支專業(yè)化的研究生教育培養(yǎng)隊伍;
9、完善各項規(guī)章制度、管理規(guī)范,保證工作順利進行;
10、基本實現(xiàn)博士后科研工作站管理科學化、數(shù)字化;
11、為博士后提供具有創(chuàng)新理論的科研項目;
12、不斷改進博士后日常管理工作;
13、繼續(xù)采購知網(wǎng)等專業(yè)數(shù)據(jù)庫及國內(nèi)外圖書資料,為研究人員開展研究工作提供及時
的資料查詢,保證研究院的科研工作能夠順利開展;
14、繼續(xù)做好研究院圖書館文獻資料維護工作,為研究人員提供快捷便利的檢索服務(wù),
為開展科研工作做好支撐。




一級
指標
二級指標 三級指標 指標值
分值權(quán)重
(90)
產(chǎn)出
指標
經(jīng)濟成本指標
項目支出成本控制
≤5 萬元(人均
每年支出)
5
博士后培養(yǎng)成本控制 ≤12 萬元 5
社會成本指標 博士后總?cè)藬?shù)控制
符合現(xiàn)有基礎(chǔ)
條件
5
生態(tài)環(huán)境成本
指標
博士后生活辦公浪費控制 定期檢查 5
數(shù)量指標
研究生在校生人數(shù) ≥370 人 1
特色課程 ≥6 門 1
校內(nèi)外導師 ≥120 人 2
53




產(chǎn)出
指標
數(shù)量指標
實習平臺及基地 ≥6 個 1
學生社團 ≥3 個 1
獎學金覆蓋率 ≥40% 1
國際合作院校 ≥2 個 1
博士后發(fā)表論文篇數(shù) ≥1 篇/年 2
博士后招收人數(shù) ≥3 人 2
在站考核次數(shù) ≥1 次(人均) 1
在站工作時間 ≥3 月(人均) 1
博士后工作站管理人員 ≥1 人 1
采購國內(nèi)紙質(zhì)及電子出版物

≥50 種(期或
冊)
3
采購國外出版物
≥15 種(期或
冊)
3
質(zhì)量指標
課程成績合格率 ≥90% 1
優(yōu)秀畢業(yè)論文 ≥15% 1
北京市優(yōu)秀畢業(yè)生 ≥5% 1
畢業(yè)生就業(yè)率 ≥85% 1
研究生論文合格率 ≥90% 1
科研成果 獲得認可 2
出站報告抽檢合格率 ≥90% 2
每年采購文獻資料種類
以研究人員常
用的文獻資料
為主
3
時效指標
按月足額發(fā)放學生助學金 是 1
教育管理系統(tǒng)正常運行天數(shù) ≥180 天 1
博士后在站管理響應(yīng)率 ≥50% 2
54




產(chǎn)出
指標
時效指標 期刊資料提供期限
每年 12 月 31 日
前完成期刊資
料入庫上架
3
效益
指標
經(jīng)濟效益指標 博士后出站報告研究成果 得到轉(zhuǎn)化 3
社會效益指標
設(shè)立專業(yè)符合社會需求 是 3
學位論文是否有應(yīng)用性 是 4
博士后出站報告研究成果 得到應(yīng)用 3
為中央和國家決策提供參考 效果突出 4
生態(tài)效益指標 博士后出站報告研究成果 得到應(yīng)用 3
滿意度
指標
服務(wù)對象滿意
度指標
社會滿意度評價 ≥80% 2
教師滿意度評價 ≥80% 2
學生滿意度評價 ≥80% 2
研究人員的滿意度(以研究人
員滿意度調(diào)查和投訴次數(shù)為
依據(jù))
≥90% 4
55
信息化運行維護項目績效目標表
(2023 年度)
項目名稱 信息化運行維護
主管部門及
代碼
[128]商務(wù)部 實施單位 商務(wù)部
項目資金
(萬元)
年度資金總額: 14,948.48
執(zhí)行率
分值
(10)
其中:財政撥款 11,577.25
上年結(jié)轉(zhuǎn) 3,371.23
其他資金 - 年





1、做好商務(wù)大數(shù)據(jù)平臺、商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一平臺、公共商務(wù)信息服務(wù)平臺及辦公服務(wù)平臺
相關(guān)應(yīng)用的功能升級改造與優(yōu)化工作,強化智能化服務(wù)手段,做好日常運維和技術(shù)支持服務(wù),
保障平臺運行安全穩(wěn)定,提升業(yè)務(wù)工作規(guī)范、工作效率及用戶操作體驗。
2、做好內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)、外資的統(tǒng)計監(jiān)測,加強數(shù)據(jù)分析應(yīng)用,做好內(nèi)網(wǎng)辦公服務(wù)平臺運行維護,
做好權(quán)威信息發(fā)布及時準確。
3、做好應(yīng)用及數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定期巡檢與維護,做好機房綜合布線管理、機房物理
環(huán)境監(jiān)控及異常處理與恢復,建設(shè)高質(zhì)量高可靠的安全保障體系,做好視頻會議系統(tǒng)運維、
商務(wù)部外網(wǎng)安全及信息系統(tǒng)等級保護等工作。
4、規(guī)范商務(wù)部信息化項目管理,督促承辦單位保證按照合同內(nèi)容完成各項信息化建設(shè)內(nèi)
容。




一級
指標
二級指標 三級指標 指標值
分值權(quán)重
(90)
成本
指標
經(jīng)濟成本指標 項目執(zhí)行金額 ≤年度預(yù)算金額 20
產(chǎn)出
指標
數(shù)量指標
定期巡檢次數(shù) ≥51 次 3
維護應(yīng)用數(shù)量 ≥109 個 2
翻譯信息量
≥220 萬(中文)

2
開發(fā)功能完成率 =100% 3
完成年度信息化各類報告 ≥1691 份 9
數(shù)據(jù)報表及信息發(fā)布量 ≥18.75 萬份/條 4
數(shù)據(jù)庫更新量 ≥117.3 億條 3
數(shù)量指標
公眾咨詢服務(wù)、客服技術(shù)支
持服務(wù)量
≥26.2 萬人次 3
56




產(chǎn)出
指標
質(zhì)量指標
新功能開發(fā)驗收合格率 =100% 2
數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器、內(nèi)外網(wǎng)、
應(yīng)用系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定
數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器
及內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)無
重大安全事故,
每年外網(wǎng)中斷
0.5 小時以上的
次數(shù)不超過6次。
應(yīng)用服務(wù)中斷
0.5 小時以上的
次數(shù)不超過 2 次
2
網(wǎng)站、應(yīng)用運行安全、穩(wěn)定
系統(tǒng)保持長期穩(wěn)
定運行,網(wǎng)站、
系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)中
斷 0.5 小時以上
的次數(shù)不超過 2
次/每年
2
時效指標
網(wǎng)站首頁動態(tài)信息發(fā)布頻率 ≥3 次/每周 2
系統(tǒng)故障修復響應(yīng)時間 ≤4 小時 3
效益
指標
可持續(xù)影響
指標
提高部門信息化項目建設(shè)管
理水平,加強過程監(jiān)督管控;
持續(xù)提升數(shù)據(jù)服務(wù)質(zhì)量與數(shù)
據(jù)應(yīng)用能力;持續(xù)增強建設(shè)
服務(wù)型政府能力;持續(xù)提升
辦公自動化、信息化和規(guī)范
化管理。
持續(xù)有效提升 5
社會效益指標
提升數(shù)據(jù)服務(wù)質(zhì)量,加強數(shù)
據(jù)應(yīng)用,為政府部門決策提
供依據(jù)
效果顯著 5
社會效益指標
為公眾提供有效的公共服務(wù)
網(wǎng)站訪問量≥70
億 PV
5
IT 基礎(chǔ)設(shè)施、系統(tǒng)運行可靠
性、穩(wěn)定性及安全性
保證 IT 基礎(chǔ)設(shè)
施、系統(tǒng)運行可
靠、穩(wěn)定、安全,
確保全年不發(fā)生
重大事件
5
滿意度
指標
服務(wù)對象滿意
度指標
使用用戶滿意度 ≥85% 10
57
國際組織會費項目績效目標表
(2023 年度)
項目名稱 國際組織會費
主管部門及
代碼
[128]商務(wù)部 實施單位 商務(wù)部
項目資金
(萬元)
年度資金總額: 34,022.42
執(zhí)行率
分值
(10)
其中:財政撥款 29,172.44
上年結(jié)轉(zhuǎn) 4,849.98
其他資金 - 年





根據(jù)工作計劃,按時足額繳納相關(guān)國際組織會費,履行成員國義務(wù),積極參與相關(guān)
國際組織工作。




一級
指標
二級指標 三級指標 指標值
分值權(quán)重
(90)
產(chǎn)出
指標
數(shù)量指標 繳納會費的國際組織數(shù)量 =7 個 20
質(zhì)量指標 是否足額繳納會費 是 15
時效指標 繳納會費的及時性 及時 15
效益
指標
社會效益指標
履行成員國義務(wù),體現(xiàn)負責任
大國形象
持續(xù)提升 15
深化我與國際組織合作 取得進展 15
滿意度
指標
服務(wù)對象
滿意度指標
國際組織對我會費繳納的滿
意度
≥90% 10
58
利用外資和對外投資管理項目績效目標表
(2023 年度)
項目名稱 利用外資和對外投資管理
主管部門及
代碼
[128]商務(wù)部 實施單位 商務(wù)部
項目資金
(萬元)
年度資金總額: 1,060.00
執(zhí)行率
分值
(10)
其中:財政撥款 1,050.00
上年結(jié)轉(zhuǎn) 10.00
其他資金 - 年





一、完成業(yè)務(wù)統(tǒng)計年報。
二、按時完成年度統(tǒng)計公報和月度統(tǒng)計快報。
三、《對外投資合作國別(地區(qū))指南》:完成 2023 版部分《指南》的更新工作,繼續(xù)
開展指南的在線維護。
四、中國對外投資合作發(fā)展報告:按時完成并發(fā)布對外投資合作發(fā)展報告(2023)。
五、對外投資備案(核準)報告管理專項:對企業(yè)對外投資相關(guān)信息匯總、核實以及分
析,形成報告。
六、促進中資企業(yè)發(fā)展項目:通過多種方式,促進中資企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,完成中資企業(yè)
發(fā)展報告。
七、勞務(wù)合作項目:推動勞務(wù)合作健康有序發(fā)展,保障勞務(wù)人員合法權(quán)益。
八、對外投資合作風險評估:加強對外投資合作風險研究,形成對外投資合作風險評估
報告。 績



一級
指標
二級指標 三級指標 指標值
分值權(quán)重
(90)
成本
指標
經(jīng)濟成本指標 成本支出控制率 ≤100% 20
產(chǎn)出
指標
數(shù)量指標
更新/統(tǒng)計的數(shù)據(jù)涵蓋領(lǐng)域/國
別數(shù)量
≥120 個 6
完成對外投資合作相關(guān)分析
報告
≥67 篇/冊/份 16
資訊發(fā)布數(shù)量 ≥36 篇 8
宣傳資料及信息瀏覽量 ≥2000 人次/年 2
發(fā)布工作通訊 =4 期 4
質(zhì)量指標 驗收通過率 ≥90% 4
效益
指標
社會效益指標 推動勞務(wù)人員出國就業(yè) ≥2 批次/年 3
59




效益
指標
社會效益指標
為政府部門制定決策提供政
策及技術(shù)支持
=2 17
滿意度
指標
服務(wù)對象滿意
度指標
使用人員滿意度 ≥90% 10
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